蘭州市第二人民醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
目錄
第一部分2024年部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)(單位)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
三、部門(mén)(單位)預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
七、部門(mén)(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績(jī)效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2024年部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)表
附件:2024年部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)(單位)職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,綠樹(shù)環(huán)繞、清幽雅靜,建筑風(fēng)格獨(dú)特,醫(yī)院總占地面積40395平方米,總建筑面積38268平方米,1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款,蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管,命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”,1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制床位750張,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)84個(gè),臨時(shí)機(jī)構(gòu)15個(gè),目前有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,2個(gè)臨床醫(yī)學(xué)中心和1個(gè)研究所。
2、人員設(shè)置情況
醫(yī)院現(xiàn)有職工1375人,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1156人,正高級(jí)職稱(chēng)61人,副高級(jí)職稱(chēng)179人。醫(yī)院專(zhuān)家中享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼1人,榮獲省級(jí)領(lǐng)軍人才、骨干人才、省優(yōu)秀青年人才、省隴原青年英才、享受“高層次人才津貼”30人,市級(jí)優(yōu)秀專(zhuān)家及領(lǐng)軍人才66人。博士生導(dǎo)師1人,碩士生導(dǎo)師11人,柔性引進(jìn)專(zhuān)家27人。
三、部門(mén)(單位)預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門(mén)(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算62036.36萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算收入1456.36萬(wàn)元,事業(yè)收入60580.00萬(wàn)元。收入較上年預(yù)算增加15043.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)的主要原因是預(yù)計(jì)醫(yī)院門(mén)急診以及住院業(yè)務(wù)量增加,醫(yī)院事業(yè)收入相應(yīng)增長(zhǎng)。
(二)支出預(yù)算
本單位2024年支出預(yù)算共安排資金62036.36萬(wàn)元,較上年增加15043.99萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是隨著醫(yī)院門(mén)急診以及住院業(yè)務(wù)量增加,醫(yī)療支出也會(huì)相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2024年共安排人員支出1193.25萬(wàn)元。明細(xì)如下:床位補(bǔ)貼支出1140.00萬(wàn)元,離休人員工資支出53.25萬(wàn)元。
2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2024年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2024年基本支出共支出1193.25萬(wàn)元,較上年增加12.22萬(wàn)元,變化的主要原因是離休人員工資增加。
(二)項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明
本單位2024年共安排項(xiàng)目支出263.11萬(wàn)元。
較上年減少48.23萬(wàn)元,變化的主要原因是衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目較上年減少23萬(wàn)元,政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目較上年減少25.23萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況
(1)項(xiàng)目分類(lèi)情況:本單位2024年單位運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出263.11萬(wàn)元。
具體安排如下:衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目5萬(wàn)元;政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目258.11萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目分級(jí)情況:本單位2024年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出263.11萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金安排情況
本單位2024年政府性基金支出0萬(wàn)元:其中本級(jí)支出0萬(wàn)元,所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元:其中本級(jí)支出0萬(wàn)元,所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。
七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化;因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。
本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
2024年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。2024年本單位會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元,具體安排如下。
2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)(單位)2024年政府采購(gòu)預(yù)算支出258.11萬(wàn)元,較上年減少25.23萬(wàn)元,變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目資金減少。具體安排如下:主要用于政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目,采購(gòu)衛(wèi)生材料258.11萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2023年末醫(yī)院資產(chǎn)76901.86萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)51162.27萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)25739.59萬(wàn)元。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元,較上年增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)變化。其中本級(jí)支出0萬(wàn)元,無(wú)變化;所屬二級(jí)單位支出0萬(wàn)元,無(wú)變化。
十二、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
1.組織保障方面
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(蘭政辦發(fā)[2016]24號(hào))、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》(蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào))文件相關(guān)要求,醫(yī)院整體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效指標(biāo),對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展,提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力,起到較大的推動(dòng)作用,受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院?jiǎn)T工的一致好評(píng)。
2.績(jī)效目標(biāo)管理方面
推進(jìn)預(yù)算部門(mén)單位績(jī)效目標(biāo)編報(bào)全覆蓋,所有項(xiàng)目預(yù)算按要求編報(bào)績(jī)效目標(biāo),未編報(bào)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核未通過(guò)的不得安排預(yù)算。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量審核,進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)編制的規(guī)范性、完整性及與預(yù)算資金的匹配性。
3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面
醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)對(duì)所有預(yù)算進(jìn)行事中控制、事后評(píng)價(jià)。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)制度。嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度,按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用,資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)管理,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目在以后年度優(yōu)先安排,績(jī)效評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng),并在今后項(xiàng)目資金中再不予安排。同時(shí)檢視資金支出效率和效果,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效率。
5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面
醫(yī)院認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度,改進(jìn)資金使用管理方式,提升資金使用效益,強(qiáng)化部門(mén)自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)。
(二)2024年單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
說(shuō)明納入本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算資金263.11萬(wàn)元,主要的項(xiàng)目支出有衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目5萬(wàn)元,政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目258.11萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),涉及財(cái)政支出263.11萬(wàn)元;政府性基金項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元;本部門(mén)(單位)所屬2個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
十三、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)
有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(mén)(單位)(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(mén)(單位)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)(單位)(單位)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款):
反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12、根據(jù)部門(mén)不同自行增加。
附件:
2024年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
2024年蘭州市第二人民醫(yī)院績(jī)效公開(kāi)報(bào)表.xls
蘭州市第二人民醫(yī)院
2024年2月19日